0340 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 26/09/2024 | 1220,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 20.195 NO MES DE SETEMBRO 2024.
|
0327 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 20/09/2024 | 3929,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1268 NO MES DE SETEMBRO 2024.
|
0283 | ***.***.684-** - ANGELO MARCIO DA SILVA | 20/08/2024 | 138,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL NF 3726 NO MES DE AGOSTO 2024.
|
0291 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 20/08/2024 | 3918,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1255 NO MES DE AGOSTO 2024.
|
0264 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 29/07/2024 | 1569,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS MERCADO NO MES DE JULHO 2024.
|
0260 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 22/07/2024 | 3121,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1240 NO MES DE JULHO 2024.
|
0233 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 08/07/2024 | 1463,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 103 NO MES DE JULHO 2024.
|
0234 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 08/07/2024 | 839,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS MERCADO NF 104 NO MES DE JULHO 2024.
|
0191 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 10/06/2024 | 854,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 101 NO MES DE JUNHO 2024.
|
0192 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 10/06/2024 | 565,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 102 NO MES DE JUNHO 2024.
|
0189 | 20605973000161 - JUCYARA NUNES FERREIRA ME | 04/06/2024 | 668,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOLDURA C21X30 R.78 CONFORME NF 188 NO MES DE JUNHO 2024.
|
0168 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 20/05/2024 | 2651,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1210 NO MES DE MAIO 2024.
|
0154 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 10/05/2024 | 1321,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 099 NO MES DE MAIO 2024.
|
0155 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 10/05/2024 | 1075,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 100 NO MES DE MAIO 2024.
|
0143 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 22/04/2024 | 3317,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1195 NO MES DE ABRIL 2024.
|
0120 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 02/04/2024 | 1345,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 098 NO MES DE ABRIL 2024.
|
0121 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 02/04/2024 | 738,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 097 NO MES DE ABRIL 2024.
|
0115 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 26/03/2024 | 1445,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO NF 19576 NO MES DE MARCO 2024.
|
0116 | 38926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES | 26/03/2024 | 180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM CART. DE TONER COMP. HP 505 A NF 668 NO MES DE MARCO 2024.
|
0110 | ***.***.684-** - ANGELO MARCIO DA SILVA | 22/03/2024 | 110,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 GALOES DE AGUA MINERAL, NO VALOR UNITARIO DE 6,90.
|
0113 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 22/03/2024 | 3833,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1181 NO MES DE MARCO 2024.
|
0081 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 01/03/2024 | 1097,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 095 NO MES DE MARCO 2024.
|
0082 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 01/03/2024 | 705,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NO MES DE MARCO 2024.
|
0074 | 26519635000193 - ELIANE MARIA DAS NEVES | 22/02/2024 | 324,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TAPETES EM FIBRA DE VINIL NF 718 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
|
0064 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 21/02/2024 | 2515,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COMUM NF 1166 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
|
0067 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 21/02/2024 | 1496,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19448 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
|
0039 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 01/02/2024 | 11000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
0036 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 30/01/2024 | 1171,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DA CAMARA NF 093 NO MES DE JANEIRO 2024.
|
0037 | 8967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA | 30/01/2024 | 549,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 094 NO MES DE JANEIRO 2024.
|
0020 | 26983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI | 22/01/2024 | 2594,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA COMUM NF 1149 NO MES DE JANEIRO 2024.
|
0010 | ***.***.684-** - ANGELO MARCIO DA SILVA | 19/01/2024 | 117,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GALOES DE AGUA MINERAL NF 3116 NO MES DE JANEIRO 2024.
|
0004 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 10/01/2024 | 976,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19274 NO MES DE JANEIRO 2024.
|
| Código de verificação: 162376 | | | |