0135 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 26/06/2024 | 759,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0136 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 26/06/2024 | 655,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0132 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 25/06/2024 | 1484,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0130 | 23207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME | 19/06/2024 | 20,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (10 METROS DE FIO) PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0127 | 12223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | 11/06/2024 | 106,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0128 | 23311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME | 07/06/2024 | 453,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CASA LEGISLATIVA.
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0089 | 11805782000152 - EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA 05878229455 | 03/06/2024 | 166,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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0122 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 23/05/2024 | 550,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0123 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 23/05/2024 | 554,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0115 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 20/05/2024 | 1156,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0092 | 44813167000147 - JOSE DA SILVA LEAL 12812119829 | 25/04/2024 | 4500,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TAPETES DE VINIL MEDINDO 3,50X1,20, 1,60X0,80, 1,20X0,80 E 1,20 X 0,60, PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0094 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 24/04/2024 | 86,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO, MOUSE E PILHAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0090 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 23/04/2024 | 376,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0091 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 23/04/2024 | 349,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0078 | 12223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | 09/04/2024 | 629,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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0074 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 01/04/2024 | 552,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0075 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 01/04/2024 | 552,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0072 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 26/03/2024 | 921,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0059 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 28/02/2024 | 483,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0060 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 28/02/2024 | 578,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0055 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 27/02/2024 | 902,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0056 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 27/02/2024 | 515,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE SSD SATA PARA O NOTEBOOK DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0053 | 23207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME | 26/02/2024 | 45,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MANTA TERMICA ALUMINIO PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0049 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 19/02/2024 | 337,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE PEN DRIVE,MICROFONE E CAIXA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0052 | 23207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME | 19/02/2024 | 1860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0023 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 25/01/2024 | 388,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0024 | 7765644000110 - J A LACK DE SIQUEIRA | 25/01/2024 | 380,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
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0020 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 19/01/2024 | 619,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0021 | 12223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | 17/01/2024 | 385,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE UM PNEU PARA O VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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