Nota de Empenho: 0329/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
329
09/02/2024
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
955459