Nota de Empenho: 0450/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA DESTINADA A GARAGEM MUNIICPAL CORRESPONDNETE A NF 676.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
450
07/03/2024
0000001
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
Código de verificação:
418717