Nota de Empenho: 0479/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 124
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 1.082,29
Total:
R$ 1.082,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
479
15/03/2024
0000001
R$ 1.082,29
Total:
R$ 1.082,29
Código de verificação:
319713