Nota de Empenho: 0319/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024038722927/02/2024R$ 202,50
  Total:R$ 202,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431929/02/20240000001R$ 202,50
   Total:R$ 202,50
Código de verificação: 521665