Nota de Empenho: 0047/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DO IPSG - DURANTE O EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041340
01/02/2024
R$ 1.050,33
Total:
R$ 1.050,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
47
29/02/2024
0000001
R$ 1.050,33
Total:
R$ 1.050,33
Código de verificação:
781873