Nota de Empenho: 0021/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000002122/01/2024R$ 535,27
  Total:R$ 535,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242126/01/20240000001R$ 528,85
   Total:R$ 528,85
Código de verificação: 706520