Nota de Empenho: 0065/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 827,00
  Total:R$ 827,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246509/02/20240000001R$ 827,00
   Total:R$ 827,00
Código de verificação: 968655