Nota de Empenho: 0132/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004681317/05/2024R$ 3.847,00
  Total:R$ 3.847,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413217/05/20240000001R$ 3.847,00
   Total:R$ 3.847,00
Código de verificação: 759285