Nota de Empenho: 0519/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00144 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 2.669,39
Total:
R$ 2.669,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
519
14/05/2024
0000001
R$ 2.669,39
Total:
R$ 2.669,39
Código de verificação:
361588