Nota de Empenho: 0962/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/05/2024R$ 79,20
  Total:R$ 79,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496214/05/20240000001R$ 79,20
   Total:R$ 79,20
Código de verificação: 267191