Nota de Empenho: 0974/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/05/2024R$ 226,40
  Total:R$ 226,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202497415/07/20240000001R$ 226,40
   Total:R$ 226,40
Código de verificação: 646245