Nota de Empenho: 0179/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018670022/02/2024R$ 577,94
  Total:R$ 577,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417922/02/20240000001R$ 577,94
   Total:R$ 577,94
Código de verificação: 522785