Nota de Empenho: 0510/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0580881
01/03/2024
R$ 109,80
Total:
R$ 109,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
510
01/03/2024
0000001
R$ 109,80
Total:
R$ 109,80
Código de verificação:
522419