Nota de Empenho: 0354/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25/04/2024, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE INOVA?AO E TECNOLOGIA BETT BRASIL - EXPO CENTER NORTE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336015
19/04/2024
R$ 5.764,91
Total:
R$ 5.764,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
354
19/04/2024
0000001
R$ 5.764,91
Total:
R$ 5.764,91
Código de verificação:
849754