Nota de Empenho: 0769/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060065117/05/2024R$ 1.008,18
  Total:R$ 1.008,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476917/05/20240000001R$ 1.008,18
   Total:R$ 1.008,18
Código de verificação: 388101