Nota de Empenho: 0437/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033686514/05/2024R$ 803,00
  Total:R$ 803,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443720/05/20240000001R$ 803,00
   Total:R$ 803,00
Código de verificação: 209116