Nota de Empenho: 0963/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060215310/06/2024R$ 911,86
  Total:R$ 911,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496310/06/20240000001R$ 911,86
   Total:R$ 911,86
Código de verificação: 691836