Nota de Empenho: 0155/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001401123/04/2024R$ 216,19
  Total:R$ 216,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415502/05/20240000001R$ 216,19
   Total:R$ 216,19
Código de verificação: 488261