Nota de Empenho: 0819/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/05/2024R$ 15.553,89
  Total:R$ 15.553,89
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202481916/05/20240000001R$ 15.367,24
   Total:R$ 15.367,24
Código de verificação: 751980