Nota de Empenho: 0185/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE DA DIRETORA DE TESOURARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU NO DIA 21/06/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/06/2024
R$ 77,06
Total:
R$ 77,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
185
20/06/2024
0000001
R$ 77,06
Total:
R$ 77,06
Código de verificação:
834275