Nota de Empenho: 0111/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 2385 NO MES DE JUNHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/06/2024
R$ 1.412,32
Total:
R$ 1.412,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
111
04/06/2024
0000001
R$ 1.412,32
Total:
R$ 1.412,32
Código de verificação:
104955