Nota de Empenho: 0638/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033841612/07/2024R$ 911,86
  Total:R$ 911,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202463812/07/20240000001R$ 911,86
   Total:R$ 911,86
Código de verificação: 215365