Nota de Empenho: 0325/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/06/2024R$ 656,03
  Total:R$ 656,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432514/06/20240000001R$ 656,03
   Total:R$ 656,03
Código de verificação: 620637