Nota de Empenho: 0625/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033834710/07/2024R$ 17.643,48
  Total:R$ 17.643,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202462510/07/20240000001R$ 17.601,14
202462510/07/20240338348R$ 42,34
   Total:R$ 17.643,48
Código de verificação: 692787