Nota de Empenho: 0769/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021907404/07/2024R$ 14.291,45
  Total:R$ 14.291,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476904/07/20240219075R$ 171,50
   Total:R$ 171,50
Código de verificação: 177662