Nota de Empenho: 0962/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219670
20/08/2024
R$ 9.375,00
Total:
R$ 9.375,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
962
20/08/2024
0000001
R$ 9.262,50
2024
962
20/08/2024
0219671
R$ 112,50
Total:
R$ 9.375,00
Código de verificação:
771231