Nota de Empenho: 1772/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533387
04/09/2024
R$ 1.150,00
Total:
R$ 1.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1772
04/09/2024
0533388
R$ 13,80
2024
1772
27/09/2024
0000001
R$ 1.136,20
Total:
R$ 1.150,00
Código de verificação:
998850