Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000002416/10/2024R$ 479,00
  Total:R$ 479,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411916/10/20240000001R$ 479,00
   Total:R$ 479,00
Código de verificação: 801218