Nota de Empenho: 0171/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 80.000,00
  Total:R$ 80.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517129/01/20250000001R$ 80.000,00
   Total:R$ 80.000,00
Código de verificação: 801005