Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025041992906/01/2025R$ 522,46
  Total:R$ 522,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253906/01/20250419938R$ 6,27
20253928/01/20250000001R$ 516,19
   Total:R$ 522,46
Código de verificação: 962215