Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042033502/01/2025R$ 14.252,89
  Total:R$ 14.252,89
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254002/01/20250420336R$ 34,20
20254023/01/20250000001R$ 14.218,69
   Total:R$ 14.252,89
Código de verificação: 113345