Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466368
12/02/2025
R$ 709,00
Total:
R$ 709,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
128
07/03/2025
0000001
R$ 709,00
Total:
R$ 709,00
Código de verificação:
694126