Nota de Empenho: 0649/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046673106/02/2025R$ 337,50
  Total:R$ 337,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202564907/02/20250000001R$ 337,50
   Total:R$ 337,50
Código de verificação: 711918