Nota de Empenho: 0281/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023, CONTRATO N? 002 DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0517055
11/02/2025
R$ 224,78
Total:
R$ 224,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
281
20/02/2025
0000001
R$ 224,78
Total:
R$ 224,78
Código de verificação:
815309