Nota de Empenho: 0101/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002007826/02/2025R$ 761,40
  Total:R$ 761,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510126/02/20250000001R$ 761,40
   Total:R$ 761,40
Código de verificação: 393084