Nota de Empenho: 0132/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067615921/02/2025R$ 12.307,75
  Total:R$ 12.307,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513221/02/20250676160R$ 29,54
202513210/03/20250000001R$ 12.278,21
   Total:R$ 12.307,75
Código de verificação: 290471