Nota de Empenho: 0323/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025061642817/03/2025R$ 988,90
  Total:R$ 988,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532318/03/20250000001R$ 988,90
   Total:R$ 988,90
Código de verificação: 201579