Nota de Empenho: 0343/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 13/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616470
17/03/2025
R$ 287,68
Total:
R$ 287,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
343
19/03/2025
0000001
R$ 287,68
Total:
R$ 287,68
Código de verificação:
708688