Nota de Empenho: 0478/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025065473622/04/2025R$ 359,60
  Total:R$ 359,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202547822/04/20250000001R$ 359,60
   Total:R$ 359,60
Código de verificação: 381083