Nota de Empenho: 0527/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 29/04/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PLANO ESTADUAL DE GEST?O DO TRABALHO E EDUCA??O NA SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654935
28/04/2025
R$ 256,86
Total:
R$ 256,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
527
28/04/2025
0000001
R$ 256,86
Total:
R$ 256,86
Código de verificação:
438237