Nota de Empenho: 0469/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053512810/04/2025R$ 172,50
2025053512910/04/2025R$ 225,90
2025053541822/04/2025R$ 4.240,50
2025053715502/06/2025R$ 3.269,68
2025053960101/08/2025R$ 207,50
2025053961701/08/2025R$ 398,25
2025053961801/08/2025R$ 301,20
2025053961612/08/2025R$ 462,82
  Total:R$ 9.278,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202546917/04/20250000001R$ 172,50
202546917/04/20250000002R$ 225,90
202546930/04/20250000003R$ 4.240,50
202546910/06/20250000004R$ 3.269,68
202546915/08/20250000005R$ 207,50
202546918/08/20250000006R$ 398,25
202546918/08/20250000007R$ 301,20
202546918/08/20250000008R$ 462,82
   Total:R$ 9.278,35
Código de verificação: 296012