Nota de Empenho: 0103/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000060030/04/2025R$ 267,64
  Total:R$ 267,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510309/05/20250000001R$ 267,64
   Total:R$ 267,64
Código de verificação: 801259