Nota de Empenho: 0109/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000062015/05/2025R$ 271,06
  Total:R$ 271,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510915/05/20250000001R$ 271,06
   Total:R$ 271,06
Código de verificação: 131869