Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032817514/01/2025R$ 757,00
  Total:R$ 757,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521322/01/20250000001R$ 757,00
   Total:R$ 757,00
Código de verificação: 970611