Nota de Empenho: 0728/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0361144
04/04/2025
R$ 517,00
2025
0362641
09/05/2025
R$ 527,00
Total:
R$ 1.044,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
728
10/04/2025
0000001
R$ 517,00
Total:
R$ 517,00
Código de verificação:
630667