Nota de Empenho: 0534/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294742
15/04/2025
R$ 687,00
Total:
R$ 687,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
534
15/04/2025
0294743
R$ 8,24
2025
534
08/05/2025
0000001
R$ 678,76
Total:
R$ 687,00
Código de verificação:
817650