Nota de Empenho: 0706/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053611407/05/2025R$ 371,25
  Total:R$ 371,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202570607/05/20250000001R$ 371,25
   Total:R$ 371,25
Código de verificação: 109819