Nota de Empenho: 0614/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 12/05/2025 A 17/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655539
15/05/2025
R$ 431,52
Total:
R$ 431,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
614
27/05/2025
0000001
R$ 431,52
Total:
R$ 431,52
Código de verificação:
282336